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履职尽责 加强内部审计工作

发布日期:2023.06.14

     为进一步加强公司财务管理工作,近日,乐至县国有投资集团有限责任公司副总经理杨芸主持召开了国投公司财务收支审计见面会。审计监察部、财务部、综合管理部相关人员参加了会议。

      会议明确了审计的重点、范围和内容。审计监察部将对国投公司2020年8月至2022年12月的财务收支合规性、合法性进行审计(审计内容包括评估财务管理、资产管理及内控制度的建立健全及执行情况,维护国有资金和国有资产的安全完整等)。

      会议要求,审计监察部要切实履行工作职责,当好经济丛林中的啄木鸟,国有资金的守护神,严格执行审计监督机制,督促各项工作的落实。

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